古丈縣民政局2018年度部門決算

來源: 作者: 發布時間:2019-12-05 12:06:59 字體大小:
 目錄

第一部分 古丈縣民政局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 古丈縣民政局2018年度部門決算表

(具體表格數據見文末下方附件)

第三部分古丈縣民政局2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

3、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

6、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 古丈縣民政局概況

1、職能職責

(一)貫徹實施國家關于民政工作的基本方針、政策和法律、法規,研究制定全縣民政事業發展規劃和相關政策法規,指導和推進民政工作的改革與發展。

(二)指導城鄉基層政權建設工作;指導村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;推動村(居)自治和基層民主政治建設;指導基層群眾自治組織和社區管理人員的培訓和表彰工作;制定加強和改進城鄉社區建設的措施和制度并組織實施。

(三)負責民政事業經費的管理和使用;負責民政事業經費的審計和督查;負責民政統計工作;指導、監督全縣民政事業費的管理和使用。

(四)擬定全縣性社會團體和民辦非企業單位管理的政策和規章,并監督實施;負責全縣性社會團體、民辦非企業單位的登記管理工作;查處社會團體、民辦非企業單位的違法違規行為和未經登記而以社會團體名義開展活動的非法組織;依照有關規定,查處、取締非法社會團體及民辦非企業單位。

(五)貫徹執行國家的婚姻登記、殯葬管理和兒童收養政策并組織實施;推進婚俗和殯葬改革;配合有關部門保護婦女兒童的合法權益;負責城市生活無著的流浪乞討人員的救助工作。

(六)負責全縣革命老區開發項目的論證、立項、上報工作,做好老區資金的發放和管理工作。

(七)統籌全縣社會救助體系建設;制定全縣社會救助規劃和適時調整救助標準;具體負責最低生活保障、特困人員供養、醫療救助、臨時救助工作。

(八)負責綜合管理全縣福利彩票的發行工作;管理使用縣本級福利資金。

(九)主管行政區劃地名工作,負責組織地名管理法規的實施。擬定全縣行政區劃總體規劃,負責全縣鄉鎮及其以上行政區劃變更的審核、報批工作;承辦規定權限內地名命名、更名的審核報批等事項,規范全縣地名標志的設置和管理;組織建立和管理地名資料檔案;承辦本行政區內的勘界工作,負責與周邊地區邊界爭議的調處工作。

(十)負責慈善總會的日常工作,組織實施扶貧濟困、安老助孤、助醫助學等慈善公益事業。

(十一)負責擬定和實施全縣社會福利事業發展規劃和各類福利設施建設;負責社會福利機構的審批、認證,推進社會福利社會化。

(十二)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置

古丈縣民政是局財政全額行政單位,現有工作人員42名,退休人員16名。機關內設科室包括辦公室、救災股、社會救助股、優撫安置股、民間組織管理股、基層政權股、社區服務股、區劃地名股、社會福利股、社會事務股、老齡股、募辦、殯葬管理股、老區辦。

第二部分 古丈縣民政局2018年度部門決算表

(具體表格數據見文末下方附件)

第三部分 古丈縣民政局2018年度部門決算情況說明

一、關于古丈縣民政局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度年初結轉和結余184.78萬元,本年收入9,864.01萬元,本年支出9,980.56萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余68.23萬元。

二、關于古丈縣民政局2018年一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余184.78萬元,本年收入9,767.31萬元,本年支出9,883.86萬元,年末結轉和結余68.23萬元。

三、關于古丈縣民政局2018年政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入96.7萬元,本年支出96.7萬元,年末結轉和結余0萬元。

   四、關于古丈縣民政局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度繳入財政專戶0萬元,收到財政專戶核撥收入0萬元。

 五、關于古丈縣民政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數46.805萬,一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為44.96萬,其中:公務接待32.57;公車運行12.39萬。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年公務用車1輛,主要是指導城鄉基層政權建設工作、最低生活保障、特困人員供養、醫療救助、臨時救助、行政區劃地名工作等工作;公務接待批次共651批次/4500人次。主要接待上級專項檢查,兄弟縣市、扶貧村、鄉鎮來局辦事等。

六、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本單位2018 年度一般行政管理事務支出(商品及服務)14.78033萬元,2017 年度一般行政管理事務支出(商品及服務)37.78萬元,同比下降61%。主要是項目建設的爭項工作比重下降及機關日常運行嚴格厲行節約。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018 年度政府采購支出總額15.3537萬元,其中政府采購視頻設備、電腦等支出15.3537萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2018 12 31 日,單位公務車1輛。單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

(四)預算績效情況的說明。

2018年年初本單位結合部門職責與重點工作,通過收集相關基準數據,確定績效標準,并結合年度預算安排等情況,以定量和定性相結合的方式確定績效指標的具體數值,根據部門整體支出編報預算績效目標。平常能按時向財政部門上報資金支出績效跟蹤管理情況,并與年底工作結束后按照績效評價指標表確定的評分細則,通過對各項指標逐一評價,出具績效評價報告。根據評價指標體系測算,本單位部門整體支出績效評價得分是:投入績效為13 分,過程績效為 59分,產出及效率績效為25.2分,總績效為97.2分。評價結果等次為“ 優 ”。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

古丈縣民政局2018年決算報表.xls
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