古丈縣水利局2018年度部門決算

來源:古丈縣水利局 作者: 發布時間:2019-12-06 14:28:57 字體大小:
   目錄

 

第一部分  古丈縣水利局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分  古丈縣水利局2018年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

第三部分 古丈縣水利局2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

 第一部分  古丈縣水利局概況

一、部門職責

我局為全額撥款行政管理單位,為縣人民政府工作部門之一。主要從事河道管理、水庫山塘修建與維修、防汛抗旱工作等。 

二、機構設置

我局內設機構有4個:辦公室(加掛人教股牌子)、計劃財務股、水政資源股(加掛古丈縣節約用水辦公室牌子)、水利建設管理股;下屬機構有10個:防汛辦公室(加掛抗旱服務隊牌子)、城鄉供水管理站、河道管理站、水政監察大隊、水土保持質量監督站、水電工程質量監督站、水電經營管理站、桐木巖槽河管理所、楊家嶺紅旗管理所、接龍渠廣塘河管理所;副科級2個:水土保持局、抗旱服務隊,高配1個:古陽河水庫管理所。我局共有編制84個,其中行政編7個,事業編77個。實有在職人員64人:行政7人、參照公務員管理11人,事業46人;撫恤、社救15人。公務用小車3臺,其他公用車2   

 

 

第二部分  古丈縣水利局2018年度部門決算表

收入支也決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:古丈縣水利局

 

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

2,608.98

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

26.41

六、科學技術支出

33

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

28.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

600.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

1,611.74

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

376.17

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

2,635.39

本年支出合計

50

2,615.91

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

537.72

年末結轉和結余

52

557.20

 

26

 

 

53

 

總計

27

3,173.11

總計

54

3,173.11

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:古丈縣水利局

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2,635.39

2,608.98

0.00

0.00

0.00

0.00

26.41

211

節能環保支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

660.73

660.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

660.73

660.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

660.73

660.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

1,570.49

1,544.08

0.00

0.00

0.00

0.00

26.41

21302

林業

66.70

66.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

59.90

59.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130227

  林業貸款貼息

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,041.26

1,014.85

0.00

0.00

0.00

0.00

26.41

2130301

  行政運行

223.16

223.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事務

55.43

55.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行業業務管理

320.26

320.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建設

370.00

370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程運行與維護

26.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.41

2130311

  水資源節約管理與保護

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

408.20

408.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

408.20

408.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

54.33

54.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  對村級一事一議的補助

54.33

54.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

376.17

376.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

376.17

376.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  國土整治

376.17

376.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:古丈縣水利局

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2,615.91

2,576.08

39.83

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

1,611.74

1,571.91

39.83

0.00

0.00

0.00

21302

林業

66.70

66.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

59.90

59.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2130227

  林業貸款貼息

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1,082.51

1,042.68

39.83

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政運行

246.81

246.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事務

39.83

0.00

39.83

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行業業務管理

305.71

305.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建設

379.59

379.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程運行與維護

58.15

58.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水資源節約管理與保護

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

  防汛

5.09

5.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

  抗旱

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

408.20

408.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

408.20

408.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

54.33

54.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  對村級一事一議的補助

54.33

54.33

0.00

0.00

0.00

0.00

220

國土海洋氣象等支出

376.17

376.17

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

國土資源事務

376.17

376.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  國土整治

376.17

376.17

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:古丈縣水利局

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,948.25

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

660.73

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

28.00

28.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

600.00

0.00

600.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

1,611.74

1,611.74

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

376.17

376.17

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

2,608.98

本年支出合計

49

2,615.91

2,015.91

600.00

年初財政撥款結轉和結余

23

167.79

年末財政撥款結轉和結余

50

160.86

100.13

60.73

  一般公共預算財政撥款

24

167.79

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

2,776.77

總計

54

2,776.77

2,116.04

660.73

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:古丈縣水利局

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

2,015.91

1,976.08

39.83

211

節能環保支出

28.00

28.00

0.00

21112

可再生能源

28.00

28.00

0.00

2111201

  可再生能源

28.00

28.00

0.00

213

農林水支出

1,611.74

1,571.91

39.83

21302

林業

66.70

66.70

0.00

2130205

  森林培育

59.90

59.90

0.00

2130227

  林業貸款貼息

6.80

6.80

0.00

21303

水利

1,082.51

1,042.68

39.83

2130301

  行政運行

246.81

246.81

0.00

2130302

  一般行政管理事務

39.83

0.00

39.83

2130304

  水利行業業務管理

305.71

305.71

0.00

2130305

  水利工程建設

379.59

379.59

0.00

2130306

  水利工程運行與維護

58.15

58.15

0.00

2130311

  水資源節約管理與保護

40.00

40.00

0.00

2130314

  防汛

5.09

5.09

0.00

2130315

  抗旱

1.33

1.33

0.00

2130399

  其他水利支出

6.00

6.00

0.00

21305

扶貧

408.20

408.20

0.00

2130599

  其他扶貧支出

408.20

408.20

0.00

21307

農村綜合改革

54.33

54.33

0.00

2130701

  對村級一事一議的補助

54.33

54.33

0.00

220

國土海洋氣象等支出

376.17

376.17

0.00

22001

國土資源事務

376.17

376.17

0.00

2200110

  國土整治

376.17

376.17

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

部門:古丈縣水利局

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

412.77

302

商品和服務支出

1,525.56

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

259.13

30201

  辦公費

16.01

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

45.34

30202

  印刷費

0.00

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

0.00

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

108.31

30205

  水費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

0.00

30206

  電費

0.22

31003

  專用設備購置

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

  其他社會保障繳費

0.00

30211

  差旅費

5.53

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

70.63

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

0.00

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

37.76

30215

  會議費

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30216

  培訓費

0.10

31013

  公務用車購置

0.00

30302

  退休費

0.00

30217

  公務接待費

3.85

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

1,346.49

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

5.89

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

1.38

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

28.68

30227

  委托業務費

0.00

39906

  贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

0.86

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

0.00

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

9.59

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

3.19

30239

  其他交通費用

0.75

 

 

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

70.14

 

 

 

人員經費合計

450.53

公用經費合計

1,525.56

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

部門:古丈縣水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.40

0.00

12.30

0.00

12.30

14.10

13.81

0.00

9.59

0.00

9.59

4.22

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:古丈縣水利局

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

660.73

600.00

600.00

0.00

60.73

212

城鄉社區支出

0.00

660.73

600.00

600.00

0.00

60.73

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

0.00

660.73

600.00

600.00

0.00

60.73

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

0.00

660.73

600.00

600.00

0.00

60.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

第三部分  古丈縣水利局2018年度部門決算情況說明

一、關于古丈縣水利局2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年總收入:2018年度年初結轉和結余537.72萬元,本年收入2635.39萬元,2017年總收入908.98萬元,比上年增加1726.41萬元,同比增長189.93%2018年總支出2615.91萬元,2017年總支出923.45萬元,比上年增加1692.46萬元,同比增長183.28%。主要因素是農村水利基礎設施建設及財政調整資金投入加大力度。

二、關于古丈縣水利局2018年收入決算情況說明

2018年全年收入共2635.39萬元。其中財政撥款收入2635.39萬元,占總收入100%;無其他收入。

三、關于古丈縣水利局2018年支出決算情況說明

2018年全年支出共2615.91萬元。其中基本支出592.35萬元,占總支出22.64%;項目支出2023.56萬元,占總支出77.36%

   四、關于古丈縣水利局2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入2635.39萬元,2017年財政撥款收入為908.98萬元,比上年增加1726.41萬元,財政撥款收入同比增長189.93%2018年財政撥款支出2615.91萬元,2017年財政撥款支出為923.45萬元,增加1692.46萬元,同比增長183.28%

五、關于古丈縣水利局2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出為2615.91萬元,2017年財政撥款支出為923.45萬元,比上年增加1692.46萬元,比上年增加183.28%

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出為2615.91元。其中基本支出592.35萬元, 占總支出22.64%;項目支出2023.56萬元,占總支出77.36%

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出為2615.91萬元,2018年財政撥款年初預算數為462.8882萬元。本年支出數比年初預算數增加2153.0218萬元。其中工資福利支出決算金額為412.77萬元,占財政撥款支出15.78%;對個人和家族的補助支出決算金額為37.76萬元,占財政撥款支出1.44%;商品和服務支出決算金額為141.82萬元,占財政撥款支出5.42%;項目支出決算金額2023.56萬元,占財政撥款支出77.36%。變動主要因素是項目建設投入調整預算.

六、關于古丈縣水利局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2018年財政撥款支出為2615.91萬元。 其中工資福利支出412.77萬元,占財政撥款支出15.78%;商品服務支出141.82萬元,占財政撥款支出5.42%;對個人和家庭的補助37.76萬元,占財政撥款支出1.44%,項目支出,2023.56萬元,占財政撥款支出77.36%

七、關于古丈縣水利局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數26.4萬,一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為13.81                          萬,其中:公務接待4.22萬元;公車運行維護費9.59萬元。與2017同期比,公務接待下降0.76萬,下降15.26%;公車運行上升4.08萬元,上升74.05%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年公務用車3輛,主要是農村飲水安全工作檢查、扶貧下鄉以及防汛抗旱檢查工作;公務接待批次共83批次/498余人次。主要接待農村飲水安全工作檢查、扶貧下鄉檢查以及防汛抗旱檢查工作等。

八、關于古丈縣水利局2018年政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預算財政撥款收入決算數為660.73萬元,2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算數為660.7

3萬元。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。

本單位2018 年度機關運行經費支出141.82萬元,2017 年度機關運行經費支出144.49萬元,同比下降1.85%。主要是項目建設的爭項工作比重下降及機關日常運行嚴格厲行節約。

(二)政府采購支出情況。

本部門2018 年度政府采購支出總額4.069萬元,其中:政府采購視頻設備、電腦等支出4.069萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2018 12 31 日,單位公務用車3輛。單位價值50 萬元以上通用設備1 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

(四)預算績效情況的說明。

2018年年初本單位結合部門職責與重點工作,通過收集相關基準數據,確定績效標準,并結合年度預算安排等情況,以定量和定性相結合的方式確定績效指標的具體數值,根據部門整體支出編報預算績效目標。平常能按時向財政部門上報資金支出績效跟蹤管理情況,并與年底工作結束后按照績效評價指標表確定的評分細則,通過對各項指標逐一評價,出具績效評價報告,本單位部門整體支出績效評價得分是:投入績效為13分,過程績效為57分,產出及效率績效為26分,總績效為96分。評價結果等次為“優”。重點項目(扶貧項目)專項預算績效評價 96  分,等次“優”。

第四部分  名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

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