古丈縣科技和工業信息化局2019年部門預算公開說明

來源:古丈縣科技和工業信息化局 作者:田海麗 發布時間:2019-12-05 15:14:31 字體大小:

 


目    錄

 

第一部分:古丈縣科技和工業信息化局2019年部門預算編制說明

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共財政預算撥款支出

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

第二部分:古丈縣科技和工業信息化局2019年度部門預算公開表

1、部門預算收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(分類)

5、支出預算明細表-工資福利支出

6、支出預算明細表-一般商品和服務支出

7、支出預算明細表-對個人和家庭的補助

8、財政撥款收支總表

9、一般公共預算支出情況表

10、一般公共預算基本支出情況表

11、一般公共預算支出明細表-工資福利支出

12、一般公共預算支出明細表-一般商品和服務支出

13、一般公共預算支出明細表-對個人和家庭的補助

14、政府性基金表

15、財政專戶管理的非稅撥款表

16、經費撥款表

17、專項資金預算匯總表

18、三公經費預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體績效目標表

 

 

 

第一部分:

古丈縣科技和工業信息化局2019年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

(一)貫徹執行國家、省、州工業、信息化、商務流通、糧食領域的法律法規、規章和方針、政策。研究提出全縣工業、商貿、科技發展戰略和政策,協調解決發展進程中的重大問題,擬定并組織實施工業和信息化、商貿、科技的發展規劃,推進信息化和工業化融合;擬定并組織實施全縣招商引資、對外投資、對外貿易和對外經濟合作的發展規劃、推進措施和實施辦法。

(二)擬訂并組織實施工業、信息化、商貿流通、科技等發展專項規劃。指導規模工業企業、信息化、商貿領域等安全生產、質量管理和應急工作,協調減輕企業負擔工作;協同有關部門做好全縣維護企業穩定工作。

(三)負責全縣工業、信息化、商貿流通領域的日常經濟運行調節;監測分析近期工業、信息化、商貿流通領域的經濟運行態勢,統計并發布相關信息。

(四)負責工業和信息化領域的國防動員有關工作;指導工業和信息化領域技術進步、技術創新;編制和組織實施技術改造規劃,提出工業量、信息化、商貿流通、科技領域固定資產投資規模和方向(含利用外資和境外投資)。

(五)負責中小企業和非公有制經濟發展的宏觀指導;制訂全縣中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施;推進中小企業服務體系建設和全民創業。

(六)參與擬訂能源節約和資源綜合利用規劃;負責全縣資源綜合利用認定的上報和監督管理;負責對高耗能固定資產投資項目的節能審查和節能產品認定核準的上報;承擔工業企業的節能考核和監察工作;負責能源利用監察(監測)和執法工作;組織推進清潔生產工作;推進全縣新型墻體材料改革發展;推進全縣落后產能淘汰工作。

(七)負責保障要素的工業經濟運行;負責全縣電力運行管理,協調電力供需和電網運行中的有關問題;負責全縣電力電量綜合平衡和電力年度計劃編制及管理,監督指導電力調度;負責電力需求管理和有序用電,指導節約用電,牽頭處置大面積停電事件的調查工作,協調應急過程中的重大問題。

(八)統籌推進全縣信息化工作;負責組織制定相關政策并協調信息化建設中的重大問題;牽頭協調電信、廣播電視和計算機網絡融合工作;指導協調信息資源的開發利用、企業信息化、電子政務發展和電子商務推廣以及社會和經濟各領域的信息化應用推進工作。

擬訂全縣信息安全發展戰略、規劃,指導、協調信息安全保障體系建設;指導監督有關部門重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作;協助處理網絡與信息安全的重大事件。

(九)承擔本縣區域內民用爆炸物品生產的安全監督管理。指導、監督工業、商貿流通企業加強安全生產管理。

(十)負責全縣園區建設協調服務工作,推進園區公共配套設施建設和產業園區公共服務平臺建設。

(十一)執行有關固定資產投資政策,編制工業、商貿流通、信息化、科技領域技術改造、技術創新等投資計劃并組織實施,審核、上報和辦理需經國家、省、州和縣審批、核準、備案的工業、商貿流通、信息化、科技領域技術改造投資項目。

(十二)承擔全縣社會和經濟項目招商引資工作;組織全縣社會和經濟項目重要招商引資活動,指導園區承接產業轉移、開展產業協作。

(十三)貫徹落實國家和省、州內外貿易和利用外資的發展政策;擬定全縣內外貿易發展規劃和年度計劃。指導全縣商貿流通領域內市場體系、信息網絡、電子商務建設,培育城鄉市場,發展物流配送、電子商務等現代流通方式;承擔商務經濟運行統計、分析及信息發布工作;監測分析市場運行和商品供求情況;組織參加各種經貿交易會、展銷會等商貿活動;負責組織整頓和規范市場經濟秩序;負責拍賣、典當、舊貨流通、再生資源利用、報廢汽車回收、舊機動車交易、物流市場等市場體系建設及管理工作。負責制定全縣成品油倉儲和縣本級加油站行業發展規劃并組織實施;負責成品油經營許可的初審、上報以及市場運行和經營活動的監督管理;

負責商品市場的規劃引導及提升發展;指導大宗產品批發市場規劃和城鄉商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程,推進農產品市場升級改造;按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

(十五)指導外商投資工作,推動產業調整和技術升級;指導和組織對外招商工作,審核外商投資企業設立、合同、章程及其變更事項;指導外商投資企業審批工作;負責外商投資統計和分析工作;牽頭外商投資企業聯合年檢。

(十六) 負責全縣科學技術進步、知識產權的宏觀管理和統籌協調。貫徹執行國家科技和知識產權等方面的法律、法規和方針、政策;牽頭擬訂全縣科技發展和知識產權事業發展規劃,負責全縣知識產權指導、管理、執法工作。負責全縣科技普及、人才和對外科技合作與交流工作。負責專利行政執法工作;歸口管理、指導和協調地震工作。

負責歸口監督管理本級科技經費的使用;負責國家、省、州科技計劃項目的申報、推薦和管理。

(十七)負責電力、商貿、科技、成品油等經濟綜合執法職責。

(十八)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

2、機構設置

古丈縣科技和工業信息化局財政全額行政單位,現有在崗工作人員31名,退休人員49名。所屬二級機構4個(信息化辦公室、經濟綜合電力執法大隊、中小企業服務中心、投資促進局)不獨立預算,局機關內設股室10個,辦公室、運行股、投資招商股、執法大隊、能源股、黨委辦、政工股、科技股、財務審計股、工會。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的預算單位包括:

1、古丈縣科技和工業信息化局機關本級;

2、二級機構及直屬事業單位:

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括局機關本級預算和所屬二級單位預算在內的匯總情況。收入包括經費撥款和納入公共預算管理的非稅收入撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款;支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費及專項經費。

(一)收入預算,2019年年初預算數 518萬元,其中,一般公共預算撥款 518萬元(包括預算撥款(補助)   0萬元,納入預算管理的非稅收入 0萬元)。收入較去年增加 50萬元,主要原因是人員及職能增加。

(二)支出預算,2019年年初預算數 518  萬元。其中,一般公共服務支出  518  萬元。支出較去年增加50  萬元。主要原因主要原因是人員及職能增加。

四、一般公共財政預算撥款支出

  2019年一般公共財政撥款收入 466.12  萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為  466.12   萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為 0   萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年局機關及二級機構及直屬事業單位的機關運行經費財政撥款預算28.8    萬元,比2018年預算減少2   萬元。州財政局嚴格執行中央八項規定、省委九項規定和州委七條規定精神,堅持厲行節約。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數 35.547 萬元,其中:公務接待費   25.947 萬元,公務用車購置及運行經費   9.6萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費 9.6  萬元),因公出國(境)經費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少5.947  萬元,降低17   %。原因是單位嚴格執行中央八項規定,省委九項規定和州委七條規定精神,從嚴控制“三公”經費支出:其一,公務接待費預算比上年減少  5.947 萬元,降低23   %;其二,公務用車購置費為0,公務用車運行費預算比上年減少 0  萬元,減少  0 %。

3、國有資產占有使用及新增情況

2018年度,本部門有公務用車 2 輛;通用設備 51  臺(套),專用設備 0 臺(套)。2019年擬新增通用設備 3  臺(套),辦公家具  0臺(套)。

4、政府采購情況

2018年單位采購預算總額5.225   萬元,其中,政府采購貨物預算5.225   萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分:

2019年度預算需公開的表格情況.xls

1、部門預算收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(分類)

5、支出預算明細表-工資福利支出

6、支出預算明細表-一般商品和服務支出

7、支出預算明細表-對個人和家庭的補助

8、財政撥款收支總表

9、一般公共預算支出情況表

10、一般公共預算基本支出情況表

11、一般公共預算支出明細表-工資福利支出

12、一般公共預算支出明細表-一般商品和服務支出

13、一般公共預算支出明細表-對個人和家庭的補助

14、政府性基金表

15、財政專戶管理的非稅撥款表

16、經費撥款表

17、專項資金預算匯總表

18、三公經費預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體績效目標表

 


2019年部門預算公開表
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